第一部分 海丰县妇女联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海丰县妇女联合会概况
一、主要职责:
教育、引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进女妇女参政,参与制定有关妇女儿童法律、法规、规章,维护妇女儿童的合法权益;加强与社会各界联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事;巩固和扩大社会各界妇女的大团结;承办县委、县政府和市妇联交办的其他任务。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构、人员构成情况:本部门全称为“海丰县妇女联合会”,同时加挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子。内设4个部(室),分别是办公室、宣传部、权益部、儿童部。县妇联核定编制共8名,其中县妇联机关编制6名,县妇儿工委办公室事业编制2名,现在职实有人员9人,离退休人员9人。
第二部分 2016年部门预算表
(说明:以下为表样,具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开,绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据,也应以空表公开,并备注说明,如表9)
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称: 海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、财政拨款 | 200.50 | 一、基本支出 | 139.50 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 61.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 200.50 | 本年支出合计 | 200.50 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 200.50 | 支出总计 | 200.50 |
注:财政援款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算援款收支情况。 |
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 |
项 目 | 2016年预算 |
一、预算拨款 | 200.50 |
一般公共预算拨款 | 200.50 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 200.50 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事让基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 200.50 |
表3 | |||
支出总体情况表 | |||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | ||
项 目 | 2016年频算 | ||
一、基本支出 | 139.50 | ||
工资福利支出 | 69.30 | ||
一般商品和服务支出 | 13.10 | ||
对个人和家庭的补助 | 57.10 | ||
其他资本性支出等 | 0.00 | ||
二、项目支出 | 61.00 | ||
日常运转类项目 | 44.00 | ||
政府购买服务类项目 | 0.00 | ||
其他类项目 | 0.00 | ||
科技研发类项目 | 0.00 | ||
基本建设类项目 | 0.00 | ||
补助企事业类项目 | 0.00 | ||
信息化运维类项目 | 0.00 | ||
专项服务类项目 | 17.00 | ||
因公出国(境)项目 | 0.00 | ||
信息系统建设类项目 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
本 年 支 出 合 计 | 200.50 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
六、结转下年 | 0.00 | ||
支 出 总 计 | 200.50 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
一、一般公共预算 | 200.50 | 一、一般公共预算 | 200.50 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入合计 | 200.50 | 本年支出合计 | 200.50 |
表5 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 200.50 | 139.50 | 61.00 |
[201]一般公共服务支出 | 148.50 | 87.50 | 61.00 |
[20129]群众团体事务 | 148.50 | 87.50 | 61.00 |
[2012920]行政运行(群众团体事务) | 87.50 | 87.50 | 0.00 |
[2012999]其他群众团体事务支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合 计 | 139.50 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 69.30 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 26.50 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 29.20 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 2.70 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 6.90 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 4.50 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 13.10 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 4.80 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.50 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.40 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.20 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 1.60 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.80 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.80 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服劳支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 57.10 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抗恤金 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50901]离退休费 | [30301]离休金 | 8.50 |
[50901]离退休费 | [30302]退休金 | 43.50 |
[50901]其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 |
表7 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
合 计 | 10.00 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50199]其他工黄福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 10.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 50.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[5020S]公务接待黄 | [30217]公务招待费 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 11.00 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软购置更新 | 0.00 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 |
项 目 | 2016年预算 |
行政经费 | 213.60 |
“三公”经费 | 3.800 |
其中:(一)因公出国(处、境)支出 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.800 |
1.公务用车购置 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.800 |
(三)公务接待费支出 | 1.60 |
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范困) (2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维栌费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国 (境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9 | |||
2016年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 单位:万元 | ||
功能科目名称 | 政府性墓金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10 | |||||||
2016年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 金额:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位〉 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海丰县妇女联合会 | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表11 | ||||||||
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:海丰县妇女联合会 | 金额:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单 位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨 款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预茸 | 政府性基金 预茸 | 国有资本经 营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
海丰县妇女联合会 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三八节经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
六一节经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
妇联基层组织建设经费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
妇女公委工作费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、2016年本部门收入预算200.5万元,比上年增加62.4万元,增长45.2%,主要是因为工资福利、对个人和家庭的补助和妇联基层组织建设经费的增加;支出预算200.5万元,比上年增加62.4万元,增长45.2%,主要是因为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和妇联基层组织建设经费支出的增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排5.4万元,比上年减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.80万元,比上年减少1.2万元;公务接待费1.6万元,比上年减少0.8万元。
三、机关运行经费安排情况
2016年财政拨款预算支出按用途划分为基本支出预算和专项支出预算。基本支出预算139.5万元,占69.58%,比上年增加28.4万元,增长25.6%,其中包括工资福利支出69.3万元、对个人和家庭的补助57.1万元、商品和服务支出13.1万元。专项支出预算61万元,占30.4%,比上年增加34万元,增长126%,主要用于项目支出27万元和妇联基层组织建设经费支出34万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购没有安排资金。
五、国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日,本部门固定资产总额为21.12万元,其中:通用设备20.5万元,家具用具0.62万元。
车辆明细情况:公务用车共有1辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年本部门没有进行预算绩效信息公开的有关工作。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)“三公”经费:公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
(三)项目支出:指行政事业单位在今本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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